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Plantilla de Factura para Australia

Plantilla de factura diseñada para empresas australianas cumpliendo con los requisitos del ATO (Australian Taxation Office). Incluye campos para ABN (Australian Business Number), cálculo automático de GST al 10%, formato de moneda en AUD y todos los campos obligatorios para facturas fiscales. Compatible con los requisitos de BAS (Business Activity Statement).

Crear Esta Factura con IA

Qué Incluye Esta Plantilla

  • Registro empresarial / ID fiscal
  • Tasa y monto de impuestos
  • Formato de moneda local
  • Campos de cumplimiento legal

Cómo Crear Tu Factura

  1. 1

    Describe tu trabajo

    Escribe una descripción de los servicios que proporcionaste, el cliente y el monto.

  2. 2

    La IA genera tu factura

    La IA de InvoiceQuickly completa todos los campos con formato específico de la industria, cálculos de impuestos y condiciones de pago adecuadas.

  3. 3

    Revisa, descarga y envía

    Verifica los detalles, descarga como PDF y envía directamente a tu cliente por correo electrónico o con un enlace de pago.

Condiciones de Pago Recomendadas

Las condiciones de pago estándar en Australia son Neto 30. La legislación australiana permite cobrar intereses sobre facturas vencidas. Muchas empresas ofrecen descuento del 2% por pago dentro de 10 días.

Condiciones de Pago Recomendadas

Información Fiscal

El GST de Australia es del 10% sobre la mayoría de bienes y servicios. Las empresas con facturación anual superior a AUD $75,000 deben registrarse para el GST. Ciertos artículos están exentos de GST (servicios de salud, educación, alimentos frescos). Las facturas fiscales deben incluir ABN y el monto de GST.

Industry context (2026)

Australian Tax Invoice requirements (per ATO) for sales over AUD $82.50 incl. GST: include 'Tax Invoice' as a heading, supplier identity (ABN required), invoice date, brief description of items, GST exclusive amount per line + GST amount + GST inclusive total. GST is 10% standard with limited exemptions. ABN registration mandatory for businesses turning over AUD $75K+ annually (or AUD $150K+ for non-profits). PEPPOL e-invoicing optional but increasingly required by federal government suppliers.

Worked example

Liam O'Connor runs a Sydney-based IT consulting firm. April invoice for a Melbourne client itemizes: 'IT consulting retainer — April (40 hrs @ AUD $180) — $7,200', 'On-site implementation (April 22, 8 hrs @ $200) — $1,600'. Subtotal $8,800. GST @ 10% = $880. Total $9,680. Includes: Liam's ABN (12 345 678 901), business name, sequential invoice number (TAX INV-2026-0042), client's billing address, ABN if registered, payment due Net 30 from invoice date. Quarterly BAS (Business Activity Statement) lodgement for GST remittance.

Common mistakes to avoid

Missing 'Tax Invoice' header

ATO requires the words 'Tax Invoice' on every invoice over AUD $82.50 incl. GST. Without it, the document is treated as an informal receipt — your client may not be able to claim GST credits.

Not including ABN

If your supplier doesn't include their ABN, your client must withhold tax at the highest marginal rate (47%). Always include ABN; verify your client's ABN via ABN Lookup before B2B sales.

Charging GST when not registered

If your business turns over under AUD $75K and isn't registered for GST, you cannot charge GST. Doing so anyway is illegal and exposes you to ATO penalties.

Quarterly BAS deadline missed

GST-registered businesses must lodge quarterly BAS within 28 days of quarter end (special rules apply for some businesses). Late lodgement triggers escalating ATO penalties.

Consejos de Facturación

  • 1Incluye siempre tu ABN en todas las facturas — sin ABN, el receptor debe retener el 47% para impuestos
  • 2Usa la tasa de GST correcta — algunos artículos están exentos o tienen tasa cero
  • 3Muestra todos los montos en AUD con el formato correcto
  • 4Mantén copias de todas las facturas durante 5 años según los requisitos del ATO

Preguntas Frecuentes

¿Cuáles son los campos obligatorios de factura en Australia?

Las facturas fiscales australianas deben incluir: ABN del proveedor, fecha de emisión, descripción de bienes/servicios, monto de GST (o indicar que el precio incluye GST), nombre del proveedor y datos de contacto. Para facturas mayores a AUD $1,000, también se requiere la identidad del comprador.

¿Debo cobrar GST en Australia?

Debes cobrar GST si estás registrado para el GST (obligatorio con facturación anual superior a AUD $75,000). La tasa es del 10% sobre la mayoría de bienes y servicios. Algunos artículos están exentos (servicios médicos, educación) o tienen tasa cero (exportaciones).

¿Cuánto tiempo debo conservar las facturas en Australia?

El ATO requiere conservar los registros de facturación durante al menos 5 años desde la fecha de preparación o presentación de la declaración de impuestos correspondiente. El almacenamiento digital es aceptable si los registros son legibles y accesibles.

Plantilla de Factura para Australia