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Australische Rechnungsvorlage mit GST

Eine ATO-konforme Rechnungsvorlage für australische Unternehmen, Einzelunternehmer und Auftragnehmer. Enthält ABN-Feld (Australian Business Number), automatische 10-%-GST-Berechnung und korrekte Formatierung für Steuerrechnungen. Unterstützt GST-freie und vorsteuerbelastete Lieferungen. Konform mit dem australischen Verbraucherrecht und den ATO-Rechnungsanforderungen.

Was Diese Vorlage Enthält

  • ABN (Australian Business Number)
  • GST-Betrag (10 %)
  • GST-inklusiver Gesamtbetrag
  • GST-freie Posten
  • Zahlungsbedingungen (AUD)
  • Steuerrechnung-Bezeichnung

So Erstellen Sie Ihre Rechnung

  1. 1

    Beschreiben Sie Ihre Arbeit

    Geben Sie eine Beschreibung der erbrachten Leistungen, des Kunden und des Betrags ein.

  2. 2

    KI erstellt Ihre Rechnung

    Die KI von InvoiceQuickly füllt alle Felder mit branchenspezifischer Formatierung, Steuerberechnungen und passenden Zahlungsbedingungen.

  3. 3

    Prüfen, herunterladen und versenden

    Überprüfen Sie die Details, laden Sie als PDF herunter und senden Sie direkt an Ihren Kunden per E-Mail oder Zahlungslink.

Empfohlene Zahlungsbedingungen

Standard-Zahlungsbedingungen in Australien sind 30 Tage ab Rechnungsdatum. Das Payment Times Reporting Act verpflichtet Großunternehmen zur Meldung ihrer Zahlungsbedingungen. Kleinunternehmen können auf der Grundlage bundesstaatlicher Gesetze Zinsen auf verspätete Zahlungen verlangen.

Empfohlene Zahlungsbedingungen

Steuerinformationen

Unternehmen mit einem GST-Umsatz von 75.000 AUD oder mehr müssen sich für GST registrieren und Steuerrechnungen ausstellen. GST beträgt 10 % auf die meisten Waren und Dienstleistungen. Steuerrechnungen unter 1.000 AUD haben vereinfachte Anforderungen. Über 1.000 AUD muss die ABN des Käufers enthalten sein.

Industry context (2026)

Australian Tax Invoice requirements (per ATO) for sales over AUD $82.50 incl. GST: include 'Tax Invoice' as a heading, supplier identity (ABN required), invoice date, brief description of items, GST exclusive amount per line + GST amount + GST inclusive total. GST is 10% standard with limited exemptions. ABN registration mandatory for businesses turning over AUD $75K+ annually (or AUD $150K+ for non-profits). PEPPOL e-invoicing optional but increasingly required by federal government suppliers.

Worked example

Liam O'Connor runs a Sydney-based IT consulting firm. April invoice for a Melbourne client itemizes: 'IT consulting retainer — April (40 hrs @ AUD $180) — $7,200', 'On-site implementation (April 22, 8 hrs @ $200) — $1,600'. Subtotal $8,800. GST @ 10% = $880. Total $9,680. Includes: Liam's ABN (12 345 678 901), business name, sequential invoice number (TAX INV-2026-0042), client's billing address, ABN if registered, payment due Net 30 from invoice date. Quarterly BAS (Business Activity Statement) lodgement for GST remittance.

Common mistakes to avoid

Missing 'Tax Invoice' header

ATO requires the words 'Tax Invoice' on every invoice over AUD $82.50 incl. GST. Without it, the document is treated as an informal receipt — your client may not be able to claim GST credits.

Not including ABN

If your supplier doesn't include their ABN, your client must withhold tax at the highest marginal rate (47%). Always include ABN; verify your client's ABN via ABN Lookup before B2B sales.

Charging GST when not registered

If your business turns over under AUD $75K and isn't registered for GST, you cannot charge GST. Doing so anyway is illegal and exposes you to ATO penalties.

Quarterly BAS deadline missed

GST-registered businesses must lodge quarterly BAS within 28 days of quarter end (special rules apply for some businesses). Late lodgement triggers escalating ATO penalties.

Rechnungstipps

  • 1Zeigen Sie Ihre ABN immer gut sichtbar an – sie ist auf allen Rechnungen erforderlich
  • 2Kennzeichnen Sie das Dokument als „Tax Invoice", wenn Sie GST-registriert sind
  • 3Für Rechnungen über 1.000 AUD geben Sie die ABN des Käufers an
  • 4Zeigen Sie klar an, ob Beträge GST-inklusive oder GST-exklusive sind

Häufig Gestellte Fragen

Was muss eine australische Steuerrechnung enthalten?

Eine australische Steuerrechnung muss Folgendes enthalten: die Worte „Steuerrechnung“, ABN des Verkäufers, Rechnungsdatum, Beschreibung der Waren/Dienstleistungen, GST-Betrag (oder eine Erklärung, dass der Gesamtbetrag GST enthält) und den Gesamtpreis. Bei Rechnungen über 1.000 US-Dollar sind außerdem die ABN und die Adresse des Käufers erforderlich.

Wann muss ich mich in Australien für GST registrieren?

Sie müssen sich für GST registrieren, wenn Ihr jährlicher GST-Umsatz 75.000 US-Dollar oder mehr beträgt (150.000 US-Dollar für gemeinnützige Organisationen). Unterhalb dieser Schwellenwerte können Sie sich freiwillig registrieren, wenn Sie GST-Credits beanspruchen möchten.

Kann ich ohne ABN Rechnungen ausstellen?

Sie können eine Rechnung ohne ABN ausstellen, der Zahler muss jedoch gemäß den No-ABN-Einbehaltungsregeln möglicherweise 47 % der Zahlung einbehalten. Es wird dringend empfohlen, vor der Rechnungsstellung eine ABN einzuholen.

Australische Rechnungsvorlage mit GST